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공급업체 관리

개요​

이 화면은 무엇인가요? 우리 회사와 거래하는 모든 공급업체의 기본 정보를 등록·조회·관리하는 화면입니다.

누가 사용하나요?​

  • 바이어/구매담당자: 새로운 공급업체 등록, 기존 업체 정보 수정
  • SCM 매니저: 전체 공급업체 현황 조회, 등급별 필터링

언제 사용하나요?​

  • 새로운 거래처와 계약을 시작할 때
  • 공급업체 평가 후 등급이 변경되었을 때
  • 거래 중단/재개 시 사용여부를 변경할 때

주요 기능​

  • 공급업체 등록/수정: 업체코드, 업체명, 업종, 국가 등 기본 정보 관리
  • 등급 관리: S/A/B/C/D 5단계 등급으로 공급업체 분류
  • 성과 지표 조회: 품질점수, 납기점수를 통한 업체 역량 파악
  • CSV 가져오기/내보내기: 대량 업체 등록 또는 외부 시스템 데이터 연동
  • 인쇄 기능: 공급업체 목록 출력

업무 흐름에서의 위치​

공급업체 관리는 SCM의 시작점입니다. 여기에 등록된 업체 정보가 견적, 발주, 입고, 대금 지급 등 모든 후속 업무에서 참조됩니다.


입력 항목 가이드​

항목설명필수입력 안내
업체코드회사 내부에서 사용하는 공급업체 식별 코드✅예: SUP-001, 고유값이어야 합니다
업체명공급업체 상호명✅정식 법인명을 입력합니다
업체등급평가 결과에 따른 등급S(최우수)~D(거래주의), 평가 후 자동 반영 가능
업종공급업체의 사업 분야예: 원자재, 부품가공, 포장재 등
국가공급업체 소재 국가수입 구매 시 필수적으로 관리
결제조건합의된 대금 결제 조건예: 월말 30일, 선불 등
리드타임(일)발주 후 납품까지 소요일납기 계획에 활용됩니다
품질점수수입검사 합격률 기반 점수평가에서 자동 계산되거나 직접 입력
납기점수납기 준수율 기반 점수평가에서 자동 계산되거나 직접 입력
사용여부현재 거래 가능 여부거래 중단 시 OFF로 설정

자주 묻는 질문 (FAQ)​

Q. 공급업체 등급은 어떻게 결정되나요?

공급업체 평가 화면에서 품질·납기·가격·서비스 4개 항목을 평가한 후, 종합점수에 따라 S~D 등급이 자동 산정됩니다. 등급 변경 이력은 등급변동 이력 에서 확인할 수 있습니다.

Q. 거래를 중단하려면 어떻게 하나요?

사용여부를 OFF로 설정합니다. OFF로 설정하면 신규 발주 시 해당 업체가 선택 목록에 표시되지 않습니다. 기존 진행 중인 발주에는 영향이 없습니다.

Q. CSV로 대량 등록할 수 있나요?

네, CSV 가져오기 기능을 통해 여러 공급업체를 한 번에 등록할 수 있습니다. 업체코드가 중복되지 않도록 주의합니다.


실무 시나리오​

시나리오: 신규 공급업체 등록​

상황: 원자재 조달을 위해 신규 공급업체 "한국철강(주)"와 거래를 시작합니다.

  1. 공급업체 관리 화면에서 + 신규 버튼을 클릭합니다
  2. 업체코드 SUP-2026-045, 업체명 한국철강(주), 업종 원자재, 국가 한국을 입력합니다
  3. 결제조건 월말 30일, 리드타임 7일을 입력합니다
  4. 등급은 NEW로 시작하며, 첫 분기 평가 후 정식 등급이 부여됩니다
  5. 저장 후, 협력업체 담당자 화면에서 담당자 정보를 추가합니다
  6. 협력업체 인증 화면에서 ISO 인증 정보를 등록합니다

참고: 데이터 구조

테이블: suppliers​

컬럼명한글명타입설명
supplier_code업체코드VARCHAR *필수 *고유-
supplier_name업체명VARCHAR *필수-
supplier_grade업체등급ENUM(S, A, B, C, D)-
category업종VARCHAR-
country국가VARCHAR-
payment_terms결제조건VARCHAR-
lead_time_days리드타임(일)INT-
quality_score품질점수DECIMAL-
delivery_score납기점수DECIMAL-
is_active사용여부BOOLEAN-

데이터 관계​

특성: 감사 추적, CSV 가져오기/내보내기, 인쇄